工作职责:
1.负责完善公司内部审计工作体制机制,对公司所属单位内部审计管理与体系建设进行监督指导;
2.负责内部审计年度工作事项和重要工作,完善公司内部审计制度与标准,梳理优化内部审计工作流程;
3.负责所属单位负责人经济责任审计,指导所属单位经济责任审计工作。负责组织开展管理审计,指导推进所属单位开展管理审计;
4.负责公司审计发现问题的整改,并对审计问题整改情况进行监督与检查;
5.负责完善公司风控合规工作制度,组织推进公司总部风控合规工作体系建设,督导所属单位建立健全风控合规工作体系和运行机制;
6.负责协调各部门、各所属单位开展相关领域风险评估与防范应对、内控评价与缺陷整改等工作,定期组织开展业务风险排查和风险监测预警、风险防控与应对工作;
7.负责编报公司年度全面风险管理报告、内部控制自评价报告、内控体系工作报告和合规管理报告,并对所属单位风控合规体系建设工作监督、检查与评价;
8.完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.初始学历为大学本科及以上并取得相应学位,海外留学学历学位资格须通过教育部认证;
2.会计、审计、财务管理、经济学、金融类相关专业,注册会计师、内部审计师等执业资格优先;
3.具有三年以上审计风控工作经验、会计师事务所工作经验优先;
4.熟悉审计风控相关知识和财税政策法规要求,熟练掌握计算机办公应用软件;
5.具有一定的调查研究论证能力、较强的语言文字表达和报告书写能力;
6.尽责担当、积极主动、服从安排,具备良好的人际交往能力和团队协作精神,能胜任一定压力和强度的工作。