工作职责:
1、根据公司年度审计计划开展例行审计项目,重点关注是否存在重大舞弊行为及对公司经营数据的真实性、准确性、合法性等进行审计,并于审计工作结束后提交审计报告;
2、开展公司各内部机构及控股子公司主要责任人员经济责任审计项目,包括但不限于离任审计,并及时提交审计报告;
3、根据公司年度审计计划开展专项审计项目,包括但不限于重要的对外投资事项、重要的对外担保事项、重要的关联交易事项等,并于审计工作结束后提交审计报告;
4、对公司内部管理制度进行审计,以检验其是否健全、严密和有效,并审计其执行情况,按领导要求提交审计结果报告;
5、对所负责审计项目进行相关资料、文件的归档整理。
任职资格:
1、财务管理、审计等相关专业全日制本科毕业;
2、熟练运用EXCEL、PPT、ERP等办公软件,抗压能力强,能适应高强度的工作;
3、5年以上大型企业审计工作经验,熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面的法律和法规;
4、具有较强的组织协调沟通能力、逻辑思维能力、公文报告编写能力力;